Relatórios 2023
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2023
Relatório Mensal de Execução das Atividades da UCCI
Relatórios 2022
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2022
Relatório Mensal de Execução das Atividades da UCCI
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ANUAL
Relatórios 2021
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2021
Relatório Mensal de Execução das Atividades da UCCI
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ANUAL
Relatórios 2020
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2020
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JANEIRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - FEVEREIRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MARÇO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ABRIL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MAIO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JUNHO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JULHO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - AGOSTO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - SETEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - OUTUBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - DEZEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ANUAL
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Relatórios 2019
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2019
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JANEIRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - FEVEREIRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MARÇO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ABRIL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MAIO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JUNHO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JULHO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - AGOSTO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - SETEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - OUTUBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - DEZEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - 2019
Relatório de Gestão - Ouvidoria Municipal
Relatórios 2018
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2018
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JANEIRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - FEVEREIRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MARÇO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ABRIL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MAIO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JUNHO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JULHO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - AGOSTO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - SETEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - OUTUBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - DEZEMBRO
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA UCCI - 2018
Relatórios 2017
Plano Anual de Auditoria Interna 2017
Relatório de Execução de Atividades Fevereiro/2017
Relatório de Execução de Atividades Março/2017
Relatório de Execução de Atividades Abril/2017
Relatório de Execução de Atividades Maio/2017
Relatório de Execução de Atividades Junho/2017
Relatório de Execução de Atividades Julho/2017
Relatório de Execução de Atividades Agosto/2017
Relatório de Execução de Atividades Setembro/2017
Relatório de Execução de Atividades Outubro/2017
Relatório de Execução de Atividades Novembro/2017
Relatório de Execução de Atividades Dezembro/2017
Relatório Anual das Atividades da UCCI - 2017
Relatórios, Conclusões e Recomendações 2016
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 01
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 02
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO - Câmara
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - Fundo Assistência Social
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - Fundo de Saúde
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - Prefeito Municipal
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO - Governo
RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - PCA/FMD
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO Janeiro a Março de 2016
RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DA APLICAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO - 2016
RELATÓRIO DE AUDITORIA INDIRETA COM OS COLABORADORES DO SERVIÇO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO DE ANDAMENTO DAS OBRAS 2016
A Unidade Central de Controle Interno, no desempenho de suas funções e com o objetivo de prestar esclarecimentos e Informar a população, solicitou por meio do OF.UCCI/PMCC/Nº 06/2016, à Secretaria Municipal de obras e Serviços Urbanos INFORMAÇÃO a respeito do andamento das OBRAS municipais.
COMUNICADO - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE AUDITORIA INDIRETA FEITA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Avaliar a movimentação financeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo no período de 01/01/2016 a 30/04/2016.
RELATÓRIO DE AUDITORIA INDIRETA FEITA NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Aferir o funcionamento dos Conselho Municipais de Saúde, Educação, FUNDEB, Ação Social, Merenda Escolar, Agricultura, Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho do Fundo de Desenvolvimento Municipal –FDM- e Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais.
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO Abril a Junho de 2016
Apresentação do Relatório do período do exercício de 2016 em comparação com o mesmo período do ano anterior com o objetivo de analisar os principais aspectos da gestão econômica, financeira, patrimonial e administrativa deste município, como também acompanhar a evolução financeira, atendendo, assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE PROCESSOS DE ANDAMENTOS DAS CONSTRUÇÕES DE OBRAS
Avaliar a regularidade dos processos licitatórios e de contratação das citadas obras, verificar a execução, andamento e estágio das obras.
I- CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE SANTA TERESA;
II- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS DA COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE;
III- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS DA COMUNIDADE DE VIÇOSA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO, ITEM 8. DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2016 – PAAAI
O trabalho verificou o envio e publicação do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do primeiro, segundo e terceiro bimestre de 2016 nos prazos fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Constatou-se também pela observação que o município de Conceição do Castelo vem inserindo regularmente no Sistema GEO/TCE/ES/ GEOBRAS, todas as obras e serviços de engenharia realizados. Aferiu também a regularidade da publicação do RGF – Relatório de Gestão Fiscal do primeiro semestre de 2016, publicado na forma preconizada pelo art. 63, II da LC. 101/2000.
RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO JULHO A SETEMBRO (2016
Apresentam
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