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Controladoria - Relatórios

Relatórios 2021

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2021

Relatório Mensal de Execução das Atividades da UCCI 

Janeiro/2021

Fevereiro/2021

Março/2021

Abril/2021

Maio/2021

Junho/2021

Julho/2021

Agosto/2021

Setembro/2021

Outubro/2021

Novembro/2021

 

Relatórios 2020

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JANEIRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - FEVEREIRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MARÇO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ABRIL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MAIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JUNHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JULHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - AGOSTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - SETEMBRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - OUTUBRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - DEZEMBRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ANUAL

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Relatórios 2019

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JANEIRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - FEVEREIRO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MARÇO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ABRIL 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MAIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JUNHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JULHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - AGOSTO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - SETEMBRO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - OUTUBRO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - DEZEMBRO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - 2019 

Relatório de Gestão - Ouvidoria Municipal 

Relatório de Gestão 2019

Relatórios 2018

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JANEIRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - FEVEREIRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MARÇO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - ABRIL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - MAIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JUNHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - JULHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - AGOSTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - SETEMBRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - OUTUBRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - DEZEMBRO

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DA UCCI - 2018

 

Relatórios 2017

Plano Anual de Auditoria Interna 2017

Relatório de Execução de Atividades Fevereiro/2017

Relatório de Execução de Atividades Março/2017

Relatório de Execução de Atividades Abril/2017

Relatório de Execução de Atividades Maio/2017

Relatório de Execução de Atividades Junho/2017

Relatório de Execução de Atividades Julho/2017

Relatório de Execução de Atividades Agosto/2017

Relatório de Execução de Atividades Setembro/2017

Relatório de Execução de Atividades Outubro/2017

Relatório de Execução de Atividades Novembro/2017

Relatório de Execução de Atividades Dezembro/2017

Relatório Anual das Atividades da UCCI - 2017

 

Relatórios, Conclusões e Recomendações 2016

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 01

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 02

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO - Câmara

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - Fundo Assistência Social

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - Fundo de Saúde

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - Prefeito Municipal

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO - Governo

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO - PCA/FMD

RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO Janeiro a Março de 2016

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DA APLICAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO - 2016

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDIRETA COM OS COLABORADORES DO SERVIÇO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DAS OBRAS 2016
A Unidade Central de Controle Interno, no desempenho de suas funções e com o objetivo de prestar esclarecimentos e Informar a população, solicitou por meio do OF.UCCI/PMCC/Nº 06/2016, à Secretaria Municipal de obras e Serviços Urbanos INFORMAÇÃO a respeito do andamento das OBRAS municipais.

COMUNICADO - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDIRETA FEITA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Avaliar a movimentação financeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo no período de 01/01/2016 a 30/04/2016.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDIRETA FEITA NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Aferir o funcionamento dos Conselho Municipais de Saúde, Educação, FUNDEB, Ação Social, Merenda Escolar, Agricultura, Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho do Fundo de Desenvolvimento Municipal –FDM- e Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais.

RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DO CONTROLE INTERNO Abril a Junho de 2016
Apresentação do Relatório do período do exercício de 2016 em comparação com o mesmo período do ano anterior com o objetivo de analisar os principais aspectos da gestão econômica, financeira, patrimonial e administrativa deste município, como também acompanhar a evolução financeira, atendendo, assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE PROCESSOS DE ANDAMENTOS DAS CONSTRUÇÕES DE OBRAS
Avaliar a regularidade dos processos licitatórios e de contratação das citadas obras, verificar a execução, andamento e estágio das obras.
I- CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE SANTA TERESA;
II- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS DA COMUNIDADE DE VARGEM ALEGRE;
III- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS DA COMUNIDADE DE VIÇOSA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO, ITEM 8. DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2016 – PAAAI
O trabalho verificou o envio e publicação do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do primeiro, segundo e terceiro bimestre de 2016 nos prazos fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Constatou-se também pela observação que o município de Conceição do Castelo vem inserindo regularmente no Sistema GEO/TCE/ES/ GEOBRAS, todas as obras e serviços de engenharia realizados. Aferiu também a regularidade da publicação do RGF – Relatório de Gestão Fiscal do primeiro semestre de 2016, publicado na forma preconizada pelo art. 63, II da LC. 101/2000.

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO JULHO A SETEMBRO (2016
Apresentam

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

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